По ЮТК ударил кризис
Мировой финансовый кризис и высокие курсовые разницы привели к снижению чистой прибыли "Южной телекоммуникационной компании" (ЮТК) по РСБУ в 2008 г. в 3,2 раза до 557 млн руб. Выручка компании за отчетный период возросла на 5,6% и составила 20,9 млрд руб.
Показатель EBITDA ЮТК уменьшился на 13,4%, составив 6,4 млрд руб., а рентабельность составила 30,5% против 37,2% годом ранее.
"ЮТК затронули общие для телекоммуникационных компаний проблемы, - отмечает генеральный директор компании Александр Андреев. - Высокий процент заемных средств, номинированных в валюте, повышение процентных ставок по привлечению капитала, девальвация рубля по отношению к доллару и евро – вот главные причины снижения чистой прибыли по итогам года". При этом, по его словам, без учета курсовых разниц чистая прибыль осталась на уровне прошлого года, а рентабельность увеличилась до 38,6%.
"Продолжающаяся в 2009 г. реализация программы антикризисных мероприятий, начатая менеджментом компании в 2008 г., позволит сформировать дополнительный денежный поток, который будет направлен на снижение долговой нагрузки", - уверен Александр Андреев.
"У ЮТК среди МРК был самый большой долг в относительном выражении по состоянию на конец года равный 2,8x EBITDA 2008, на втором месте - "Сибирьтелеком" и УСИ с одинаковым показателем - 1,9x EBITDA 2008, - говорит аналитик УК "Финам Менеджмент" Анна Зайцева. - Впрочем, если сравнивать с тем же Уралсвязьинформом, ЮТК завершила год относительно неплохо. В частности, выручка компании увеличилась на 5,6%, в то время как у УСИ – всего на 3,6%. Правда, снижение чистой прибыли оказалось более заметным - 69,5% против 27,3% у уральской МРК. Здесь как раз свою роль, очевидно, сыграла долговая нагрузка".
Большую часть доходов ЮТК как и прежде получает от услуг местной связи. В то же время за отчетный период наибольший рост продемонстрировала выручка от услуг широкополосного доступа в Интернет и передачи данных - 59,1%. Она составила 4,26 млрд руб.
В рамках оптимизации руководство ЮТК сократило среднюю численность персонала на 9%, увеличив при этом количество линий на работника и среднюю заработную плату на 9,5% и 16,4% соответственно.
Объем капитальных вложений в 2008 г. увеличился на 17,8% и составил 4,8 млрд руб. человек.
"Оптимизация численности персонала – позитивный фактор, который говорит об ориентации менеджмента на снижение издержек, - отмечает Анна Зайцева. - Кроме того, стоит обратить внимание на высокую динамику услуг ШПД, которые могут стать главным драйвером роста финансовых показателей МРК".
Показатель EBITDA ЮТК уменьшился на 13,4%, составив 6,4 млрд руб., а рентабельность составила 30,5% против 37,2% годом ранее.
"ЮТК затронули общие для телекоммуникационных компаний проблемы, - отмечает генеральный директор компании Александр Андреев. - Высокий процент заемных средств, номинированных в валюте, повышение процентных ставок по привлечению капитала, девальвация рубля по отношению к доллару и евро – вот главные причины снижения чистой прибыли по итогам года". При этом, по его словам, без учета курсовых разниц чистая прибыль осталась на уровне прошлого года, а рентабельность увеличилась до 38,6%.
"Продолжающаяся в 2009 г. реализация программы антикризисных мероприятий, начатая менеджментом компании в 2008 г., позволит сформировать дополнительный денежный поток, который будет направлен на снижение долговой нагрузки", - уверен Александр Андреев.
"У ЮТК среди МРК был самый большой долг в относительном выражении по состоянию на конец года равный 2,8x EBITDA 2008, на втором месте - "Сибирьтелеком" и УСИ с одинаковым показателем - 1,9x EBITDA 2008, - говорит аналитик УК "Финам Менеджмент" Анна Зайцева. - Впрочем, если сравнивать с тем же Уралсвязьинформом, ЮТК завершила год относительно неплохо. В частности, выручка компании увеличилась на 5,6%, в то время как у УСИ – всего на 3,6%. Правда, снижение чистой прибыли оказалось более заметным - 69,5% против 27,3% у уральской МРК. Здесь как раз свою роль, очевидно, сыграла долговая нагрузка".
Большую часть доходов ЮТК как и прежде получает от услуг местной связи. В то же время за отчетный период наибольший рост продемонстрировала выручка от услуг широкополосного доступа в Интернет и передачи данных - 59,1%. Она составила 4,26 млрд руб.
В рамках оптимизации руководство ЮТК сократило среднюю численность персонала на 9%, увеличив при этом количество линий на работника и среднюю заработную плату на 9,5% и 16,4% соответственно.
Объем капитальных вложений в 2008 г. увеличился на 17,8% и составил 4,8 млрд руб. человек.
"Оптимизация численности персонала – позитивный фактор, который говорит об ориентации менеджмента на снижение издержек, - отмечает Анна Зайцева. - Кроме того, стоит обратить внимание на высокую динамику услуг ШПД, которые могут стать главным драйвером роста финансовых показателей МРК".
Ещё новости по теме:
18:20