СИБУР сообщил о финансовых и операционных результатах деятельности по МСФО за 1 квартал 2019 г.

Вторник, 7 мая 2019 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет операционные и финансовые результаты деятельности в соответствии с МСФО за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. 

За 3 месяца 2019 г. газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа переработали 5,6 млрд куб. метров попутного нефтяного газа (ПНГ), увеличив показатели аналогичного периода 2018 года на 2,4%. В результате на ГПЗ было произведено 4,8 млрд куб. метров(1) сухого отбензиненного газа (СОГ), что на 2,1% выше объёмов аналогичного периода 2018 г. Объём фракционирования ШФЛУ вырос на 1,1% и составил 2,0 млн тонн. Объёмы реализации СУГ выросли на 12,3% до 1,5 млн тонн. Объём реализации нафты вырос на 47,5% и составил 298 тыс. тонн. 

Продажи полипропилена сократились на 9,1% до 130 тыс. тонн на фоне остановочного ремонта на тобольском предприятии в начале года. Объём продаж полиэтилена (ПЭНП) сократился на 6,7% до 63 тыс. тонн вследствие проведения работ по улучшению физико-механических свойств продукции на томском предприятии. Объём реализации пластиков и продуктов оргсинтеза сократился на 3,8% до 190 тыс. тонн в основном в связи с программой накопления ПЭТФ в преддверии планового остановочного ремонта производства, а также накоплением запасов спиртов в преддверие пуска производства ДОТФ на пермской площадке. Объём продаж эластомеров вырос на 9,6% и составил 136 тыс. тонн в основном за счёт увеличения объёмов долгосрочных контрактов с шинными компаниями.  

За 3 месяца 2019 г. выручка компании выросла на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 131 млрд рублей со следующей динамикой по бизнес-сегментам: 

- Выручка сегмента Олефинов и полиолефинов увеличилась на 4,1% и составила 23,7 млрд рублей. Рост был преимущественно связан с позитивной динамикой цен в рублевом выражении на продукты данного сегмента вследствие снижения курса рубля. В свою очередь, рост был компенсирован небольшим снижением выручки от продаж полиэтилена вследствие сокращения объёмов продаж. 

- Выручка сегмента Пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов выросла на 5,1% до 38,2 млрд рублей в основном за счёт позитивной ценовой динамики в рублях для большей части продуктов и роста объёма продаж эластомеров. 

- Выручка сегмента Газопереработки и инфраструктуры увеличилась на 18,2% до 59,2 млрд рублей за счёт роста объёмов продаж СУГ и нафты, а также позитивной динамики цен на СУГ в рублёвом выражении на фоне снижения курса рубля по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 

Показатель EBITDA компании вырос на 4,5% и составил 44,2 млрд рублей благодаря росту EBITDA на 5,8% в сегменте Олефинов и полиолефинов и на 7,2% в сегменте Газопереработки и инфраструктуры на фоне позитивной ценовой динамики. Рост был частично нивелирован снижением показателя EBITDA в сегменте Пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов вследствие кратковременного увеличения доли сырья, закупаемого у сторонних компаний, в ходе планового останова производства терефталевой кислоты в рамках модернизации и расширения мощностей в Благовещенске. 

Рентабельность по EBITDA существенно не изменилась по сравнению с уровнем 1 квартала 2018 г. и составила 33,7%. 

Чистая прибыль выросла на 71,5% до 46,0 млрд рублей в основном вследствие переоценки долговых обязательств в иностранной валюте.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1238
Рубрика: Химпром


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003