В 2010 г. выручка ЧТПЗ выросла на 52%

Вторник, 12 апреля 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО "ЧТПЗ"), ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для нефтяных и газовых компаний России, объявил консолидированные финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2010. Ключевые показатели 2010 года:

· Выручка выросла на 52% и составила 85 401 млн рублей (2009 года - 56 078 млн рублей)

· Показатель EBITDA по итогам 2010 равен 17 631 млн рублей, рентабельность по EBITDA составила 21% (EBITDA 2009 года – 4 841 млн рублей, рентабельность – 9%)

· Чистая прибыль 2010 года – 4 724 млн рублей (убыток 2009 года – 4 447 млн рублей).

· В 2010 году на размер выручки, EBITDA и чистой прибыли повлиял рост продаж трубной продукции, обусловленный восстановлением спроса со стороны нефтегазовых, строительных и энергетических предприятий, а также рос цен реализации.

Сергей Моисеев, председатель Совета директоров и финансовый директор ОАО «ЧТПЗ», комментируя финансовые результаты 2010 года, отметил:
- 2010 год стал для ЧТПЗ годом инновационных решений и модернизации, запуска масштабных инвестпроектов – цеха по производству труб большого диаметра «Высота 239» и электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32». Компания сумела добиться исключительных финансовых результатов и показала отличную маржу доходности. 2011 год будет отмечен началом новых проектов и улучшением сервисных решений для клиентов, которые способствуют продвижению ЧТПЗ как поставщика интегрированных решений для российского сектора энергетики.

Консолидированные результаты

 

 

 

 


В миллионах российских рублей

2010

2009

 

Изменение


Выручка

85 401

56 078

 

52%


Валовая прибыль

26 308

16 075

 

64%


Валовая рентабельность

31%

29%

 

 


EBITDA

17 631

4 841

 

264%


Рентабельность по EBITDA

21%

9%

 

 


Прибыль/(убыток) до налогообложения

6 720

(4 685)

 

n/a


Чистая прибыль/(убыток)

4 724

(4 446)

 

n/a


Рентабельность по чистой прибыли

6%

n/a

 

 


 

Расчет EBITDA приводится ниже для указанных периодов

 

В миллионах российских рублей

 


2010 г.

2009 г.


Прибыль/(убыток) за период

4 724

(4 447)


Плюс:

 

 


Износ и амортизация

3 062

2 345


Доходы по процентам

(1 220)

(1 953)


Расходы по процентам

9 070

9 135


Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль

1 996

(239)


EBITDA

17 631

4 841


 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Согласно отчетности, по итогам 2010 года выручка ОАО «ЧТПЗ» увеличилась до 85 401 млн рублей, на 52,3% по сравнению с 2009 годом (2009 год: 56 079 млн рублей). Основной причиной роста является увеличение выручки от реализации трубной продукции в результате роста цен и объемов продаж труб большого диаметра и бесшовных труб промышленного назначения, а также роста объемов продаж труб сортамента OCTG.

Трубный дивизион
По итогам 2010 года выручка от продаж труб и металлолома увеличилась до 73 517 млн рублей, на 60,5% по сравнению с 2009 годом (2009 год: 45 795 млн рублей). Рост выручки в 2010 по сравнению с прошлым годом достигнут главным образом за счет увеличения объемов реализации труб большого диаметра, OCTG и бесшовных труб промышленного назначения, а также роста цен на трубы большого диаметра.

В 2010 году рост отгрузок труб большого диаметра производства ЧТПЗ составил 64% по сравнению с прошлым годом. Рост отгрузок связан c увеличением поставок данного вида труб под строительство новых трубопроводов, включая отгрузки на проекты компании Транснефть - ВСТО-2, БТС-2, Пурпе-Самотлор.

В 2010 году ЧТПЗ увеличил отгрузки труб OCTG на 54% по с 2009 годом. Рост объемов реализации труб данного сортамента произошел, главным образом, за счет роста отгрузок обсадных труб, вызванного постепенным увеличением объемов бурения российскими нефтегазовыми компаниями.

За двенадцать месяцев рост отгрузок бесшовных труб промышленного назначения составил 21% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Увеличение вызвано ростом заказов на трубы данного сортамента со стороны энергетических компаний, в частности, со стороны предприятий атомной энергетики, а также со стороны строительной индустрии.

Продажи сварных индустриальных труб снизились на 31%, в связи с решением руководства компании сделать акцент на выпуске высокодоходных труб в 2010.

Рост цен реализации на трубы большого диаметра, OCTG, бесшовные и сварные трубы промышленного назначения составил 36%, 5%, 21% и 28% по сравнению с ценами отгрузки в 2009 году. Рост цен реализации связан с ростом цены на сырье, а также с улучшением портфеля заказов.

Нефтесервисный дивизион (компания «Римера»)
Выручка нефтесервисного дивизиона в 2010 году составила 7 669 млн рублей, что на 8,2% больше по сравнению с 7 087 млн рублей в 2009 году. Рост выручки обусловлен, прежде всего, ростом цен на электроцентробежные насосы (ЭЦН) и погружные электродвигатели (ПЭД) в 2010 по сравнению с прошлым годом. Однако рост цен был частично нивелирован уменьшением объемов продаж ЭЦН и ПЭД в 2010 году в сравнении с 2009 годом.

Увеличение средних цен продажи было в первую очередь связано с увеличением объема продаж ЭЦН марки нирезист, которые обычно продаются по более высоким ценам, нежели ЭЦН в чугунном исполнении. За двенадцать месяцев 2010 года, общий объем продаж ЭЦН в чугунном исполнении сократился на 59%, в то время как рост продаж ЭЦН марки нирезист составил 53% по сравнению с 2009 годом. Уменьшение общего объема продаж было обусловлено в первую очередь с падением уровня добычи на новых нефтяных и газовых скважинах в России и близлежащих регионах в результате глобального финансового кризиса, начавшегося во второй половине 2008 года.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

В миллионах российских рублей

2010 г.

2009 г.

 

Изменение


Сырье и материалы

43 513

25 320

 

72%


Заработная плата и налоги на фонд заработной платы

6 580

5 132

 

28%


Стоимость материалов для перепродажи

3 666

4 087

 

-10%


Расходы на электроэнергию и прочие коммунальные услуги

2 643

2 109

 

25%


Амортизация основных средств и нематериальных активов

2 943

1 727

 

70%


Производственные накладные расходы и ремонт

2 444

1 671

 

46%


Изменение остатков незавершенного производства и готовой продукции

(2 292)

543

 

-522%


Изменение резерва по запасам

(404)

(584)

 

-31%


Итого себестоимость

59 093

40 004

 

48%


Себестоимость реализованной продукции в 2010 году составила 59 093 млн рублей, что на 47,7% больше по сравнению с 40 004 млн рублей в 2009 году. Увеличение себестоимости реализованной продукции вызвано, прежде всего, ростом объемом отгрузки трубной продукции и стоимости сырья в 2010 года по сравнению с 2009 годом.

Сырье

Расходы на приобретение сырья в 2010 году составили 43 513 млн рублей, что на 71,9% больше по сравнению с 25 320 млн рублей в 2009 году. Увеличение затрат на сырье и материалы вызвано, прежде всего, увеличением объемов продаж труб в 2010 году по сравнению с 2009 годом, а также ростом средних цен на стальной лист и трубную заготовку в 2010 году по сравнению с прошлым годом (средние закупочные цены в 2010 году: стальной лист – 25 161 рублей за тонну, трубная заготовка для бесшовных труб – 22 382 рублей за тонну; средние цены приобретения в 2009 году: стальной лист – 21 223 рублей, трубная заготовка для бесшовных труб – 17 171 рублей).

Заработная плата и налоги

Затраты на персонал составили около 11% в общей структуре себестоимости реализованной продукции 2010 года по сравнению с 13% за тот же период предыдущего года.

Расходы на заработную плату и налоговые отчисления по фонду заработной платы за 12 месяцев 2010 года составили 6 580 млн рублей в сравнении с 5 132 млн рублей за 2009 год. 28.2% рост обусловлен тем, что в 2009 году был оптимизирован штат компании, и уровень заработных плат был снижен в связи с реализацией программы по снижению всех видов затрат с целью улучшения финансового результата 2009 года. Запуск нового цеха по производству труб большого диаметра “Высота 239”, а также приобретение завода МСА, СОТ и МЗМЗ повлияли на рост данных расходов. На 31 декабря 2010 года в ОАО "ЧТПЗ" и его филиалах насчитывалось 25 879 сотрудников (на 31 декабря 2009 – 24 834).

Себестоимость товаров для перепродажи формируется главным образом из стоимости стальных труб, приобретенных 12-ю торговыми домами ЧТПЗ (дистрибьюторская сеть) для дальнейшей реализации розничным клиентам и затрат торговых подразделений нефтесервисного дивизиона «Римера». (В частности, ЧТПЗ-КТС, поставщика арматуры и фитингов для строительства и ремонта трубопроводов, завода СОТ, производителя отводов малого диаметра - МЗМЗ и чешского производителя запорной арматуры - MSA).

По итогам 2010 года себестоимость товаров для перепродажи сократилась на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составила 3 666 млн рублей (2009: 4 087 млн рублей). Снижение данных расходов было вызвано уменьшением объемов закупки компанией ЧТПЗ-КТС запорной арматуры производства MSA, в результате изменения в структуре отгрузок MSA – снижения продаж в Россию.

Расходы на электроэнергию и прочие коммунальные услуги

Затраты на энергию и отопление возросли в 2010 году на 25,4% и составили 2 643 млн рублей, против 2 109 млн рублей в 2009 году. Увеличение объясняется ростом объемов производства, включая запуск “Высоты 239”, а также увеличением тарифов на газ на 17%, в течение 2010 года по сравнению с 2009 годом.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Валовая прибыль 2010 года составила 30,8% по сравнению с 28,7% в 2009 году. Компания нарастила долю более высокоприбыльных труб и нефтесервисных услуг в общей структуре отгрузок в 2010 по сравнению с прошлым годом. Однако этот эффект был частично нивелирован ростом цен на основное сырье, который ЧТПЗ не смог в полной мере переложить на своих покупателей.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Коммерческие расходыв 2010 году составили 6 499 млн рублей, что на 70% больше по сравнению с 3 823 млн рублей за 2009 год. Увеличение было вызвано, прежде всего, ростом транспортных и таможенных расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

Транспортные и таможенные расходы 2010 года выросли на 117,9% по сравнению с прошлым годом (2010 год – 4 570 млн рублей, 2009 год – 2 098 млн рублей) в связи с ростом объемов реализации ТБД под проекты ВСТО-2 и остров Русский, а также ростом железнодорожных тарифов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЕСЦЕНЕННЫХ АКТИВОВ (ОБЕСЦЕНЕНИЕ)

В 2010 году стоимость ранее обесцененных активов увеличилась на 354 млн рублей по сравнению со снижением стоимости активов в размере 2 617 млн рублей в 2009 году. Разница в 2 139 млн рублей сложилась, прежде всего, за счет списания и обесценения дебиторской задолженности по сомнительным долгам в отношении контракта на поставку труб большого диаметра узбекской многопрофильной корпорации «Zeromax-Arch Energy Ltd».

ПРИБЫЛИ (УБЫТКИ) В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА

Прибыль по итогам 2010 года составила 4 724 млн рублей по сравнению с убытками в сумме 4 447 млн рублей в прошлом году.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

На 31 декабря 2010 года общий объем займов и кредитов составил 85 837 млн рублей, из которых 46 465 млн рублей являлись краткосрочными кредитами и займами. Краткосрочные кредиты ЧТПЗ на 31 декабря 2010 года включали в себя 11 248 млн рублей долгосрочных кредитов, реклассифицированных в краткосрочные в результате несоблюдения ОАО «ЧТПЗ» ряда ковенант, установленных текущими кредитными соглашениями ЧТПЗ. На 31 декабря 2010 года кредитный портфель включал рублевых заимствований в размере 73 066 млн рублей и деноминированных в долларах США или евро заимствований в размере 12 771 млн рублей.

 

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 533
Рубрика: Металлургия


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003