Группа НЛМК в 2009 году сохранила производство стали на уровне 10,6 млн тонн
Производство стали группы НЛМК в 2009 году составило 10,6 млн тонн, что соответствует уровню производства 2008 года. Сохранение высоких объемов производства в посткризисный период в основном было достигнуто благодаря своевременному запуску приостановленных в 2008 году доменных печей и консолидации в составе группы НЛМК BetaSteel. Уже в третьем квартале 2009 года компания смогла превысить докризисные показатели производства стали. В целом по 2009 году загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93%.
В четвертом квартале 2009 года компаниями группы НЛМК было произведено 2,9 млн тонн стали (-2% к предыдущему кварталу), что соответствует ранее запланированному объему. Загрузка мощностей по выплавке стали составила около 87%, в том числе 99%на основной производственной площадке в Липецке и 73% на компаниях сортового дивизиона.
Общий объем реализованной металлопродукции группы НЛМК составил 2,8 млн тонн, что на 12% ниже предыдущего квартала и на 49% выше уровня четвертого квартала прошлого года. Превышение над прошлогодними показателями было обусловлено низким объемом продаж в четвертом квартале 2008 года, вызванным сложной конъюнктурой рынка металлопродукции.
В четвертом квартале компания увеличила на 17% по сравнению с третьим кварталом 2009 года продажи слябов на прокатные мощности компаний СП с Duferco, что составляет около 38% от общего объема слябов. Всего за 2009 год компаниям СП отгружено около 1214 тыс. тонн слябов.
Основными факторами, повлиявшими на динамику продаж в четвертом квартале, были как активные отгрузки третьего квартала 2009 года, часть которых отразилась в четвертом квартале в соответствии с периодом производственно-сбытового цикла, так и сезонное снижение спроса на металлопродукцию.
Структура реализации по регионам практически не изменилась по сравнению с третьим кварталом 2009 года. На внутреннем рынке в четвертом квартале 2009 года компания реализовала 28% металлопродукции. Незначительно возросла доля отгрузки в Европу вследствие увеличения поставок на европейские предприятия СП с Duferco.
Реализация в страны юго-восточной Азии снизилась по сравнению с третьим кварталом 2009 года.
По оценкам менеджмента, выручка компании в четвертом квартале 2009 года предварительно составит более 41,7 млрд, рентабельность по EBITDA – от 25 до 30%.